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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7697 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X24 1.150,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X24 2.300,00
02/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1153; 2.300,00
16/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2024 DR PNEUS LTDA - 6959 2.300,00
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.