Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | materias diversos- Rolo, bucha, cadeado, parafuso, goivo, areia, brita e pedrisco Finalidade: materias diversos- Rolo, bucha, cadeado, parafuso, goivo, areia, brita e pedrisco | 254,30 | 254,30 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/10/2024 | materias diversos- Rolo, bucha, cadeado, parafuso, goivo, areia, brita e pedrisco Finalidade: materias diversos- Rolo, bucha, cadeado, parafuso, goivo, areia, brita e pedrisco | 254,30 | ||
11/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/2033; | 254,30 | ||
21/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2024 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 254,30 | ||
TOTAL | 254,30 | 254,30 | 254,30 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |