Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7904 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: Manutenção e conserto de motossera, roçadeiras,e maquinas diversas utilizados na conservação de ruas e praças. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: Manutenção e conserto de motossera, roçadeiras,e maquinas diversas utilizados na conservação de ruas e praças. |
3.000,00 |
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14/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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3.000,00 |
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21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7904/2024
LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 - 6293 |
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3.000,00 |
21/10/2024 |
retorno de ted |
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-3.000,00 |
24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7904/2024
LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 - 6293 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.