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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7969 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para Desinsetisacao e desratização e limpeza das caixas de água além da manutenção dessas gantantindo a ausência do Aedes Aegypti em ambientes de saúde como unidades de saúde 7.700,00 7.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 Contratação de empresa para Desinsetisacao e desratização e limpeza das caixas de água além da manutenção dessas gantantindo a ausência do Aedes Aegypti em ambientes de saúde como unidades de saúde 7.700,00
17/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2538; 2.300,00
17/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2539; 1.900,00
17/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2540; 3.500,00
17/10/2024 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7969/2024, 6425 - BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO 253,00
17/10/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7969/2024, 6425 - BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO 69,00
17/10/2024 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7969/2024, 6425 - BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO 209,00
17/10/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7969/2024, 6425 - BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO 57,00
17/10/2024 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7969/2024, 6425 - BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO 385,00
17/10/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7969/2024, 6425 - BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO 105,00
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7969/2024 BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO LTDA - 6425 6.622,00
TOTAL 7.700,00 7.700,00 7.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 17/10/2024 253,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 17/10/2024 69,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 17/10/2024 209,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 17/10/2024 57,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 17/10/2024 385,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 17/10/2024 105,00 Lançada
TOTAL   1.078,00