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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7977 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) 44,87 897,40
4.00 Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo 67,43 269,72
4.00 Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo 82,98 331,92
4.00 Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 28000H E-27 Finalidade: Material eletrico para manutenção de iluminação publica. 41,83 167,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 28000H E-27 Finalidade: Material eletrico para manutenção de iluminação publica. 1.666,36
17/10/2024 Conforme DANFE Nº 0/56094; 1.666,36
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7977/2024 RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - 6803 1.666,36
TOTAL 1.666,36 1.666,36 1.666,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.