Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7978 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
FIO CABO PP 3X4MM |
14,47 |
434,00 |
2.00 |
PLUG
Finalidade: Material para extensão eletrica Assistencia Social |
11,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2024 |
FIO CABO PP 3X4MM PLUG
Finalidade: Material para extensão eletrica Assistencia Social |
456,00 |
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17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/858; |
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456,00 |
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07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7978/2024
LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ ELETRICIDADE - 6659 |
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456,00 |
TOTAL |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.