Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8006 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
KIT REPARO |
350,00 |
700,00 |
2.00 |
TAMPA CILINDRO |
180,00 |
360,00 |
2.00 |
HASTE PISTÃO
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO PISTÕES CAMINHÃO PRANCHA |
435,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
KIT REPARO TAMPA CILINDRO HASTE PISTÃO
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO PISTÕES CAMINHÃO PRANCHA |
1.930,00 |
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21/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/9131; |
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1.930,00 |
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18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8006/2024
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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1.930,00 |
TOTAL |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.