Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8031 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
GRAMPO MOLA |
84,00 |
504,00 |
4.00 |
GRAMPO MOLA - CAMINHÃO |
56,00 |
224,00 |
20.00 |
PORCA SEX. C/ TRAVA - 3/4
Finalidade: Peças para manutenção de caminhões |
7,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
GRAMPO MOLA GRAMPO MOLA - CAMINHÃO PORCA SEX. C/ TRAVA - 3/4
Finalidade: Peças para manutenção de caminhões |
868,00 |
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23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1606; |
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868,00 |
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12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8031/2024
FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 |
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868,00 |
TOTAL |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.