Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8037 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
REFEIÇÃO
Finalidade: PAGAMENTO DE 70 REFEIÇÕES PARA OS PATINADORES QUE FIZERAM O SHOW DE PATINAÇÃO NO DIA 19/10/2024 NO MUNICÍPIO |
40,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
REFEIÇÃO
Finalidade: PAGAMENTO DE 70 REFEIÇÕES PARA OS PATINADORES QUE FIZERAM O SHOW DE PATINAÇÃO NO DIA 19/10/2024 NO MUNICÍPIO |
2.800,00 |
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21/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57318408; |
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2.800,00 |
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24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8037/2024
ENELITE OGRODOSKI ME - 7254 |
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2.800,00 |
TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.