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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8037 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 REFEIÇÃO Finalidade: PAGAMENTO DE 70 REFEIÇÕES PARA OS PATINADORES QUE FIZERAM O SHOW DE PATINAÇÃO NO DIA 19/10/2024 NO MUNICÍPIO 40,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 REFEIÇÃO Finalidade: PAGAMENTO DE 70 REFEIÇÕES PARA OS PATINADORES QUE FIZERAM O SHOW DE PATINAÇÃO NO DIA 19/10/2024 NO MUNICÍPIO 2.800,00
21/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/57318408; 2.800,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8037/2024 ENELITE OGRODOSKI ME - 7254 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.