Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8057 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
Finalidade: Compra de materiais de apoio pedagógico para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré. |
2.569,02 |
2.569,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
Finalidade: Compra de materiais de apoio pedagógico para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré. |
2.569,02 |
|
|
21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7388; |
|
2.569,02 |
|
05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8057/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 |
|
|
2.569,02 |
TOTAL |
2.569,02 |
2.569,02 |
2.569,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.