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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8058 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS Finalidade: SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS 343,00 343,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS Finalidade: SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS 343,00
21/10/2024 Conforme DANFE Nº 2/64001; 343,00
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8058/2024 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 343,00
TOTAL 343,00 343,00 343,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.