Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8058 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS
Finalidade: SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS |
343,00 |
343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS
Finalidade: SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS |
343,00 |
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21/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/64001; |
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343,00 |
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12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8058/2024
DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 |
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343,00 |
TOTAL |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.