Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8078 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM IYV0210 |
150,00 |
150,00 |
2.00 |
LAVAGEM JAL4G73 |
150,00 |
300,00 |
1.00 |
LAVAGEM ICQ4D90 |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
LAVAGEM JAL0H88 |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
LAVAGEM IRM7373
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
LAVAGEM IYV0210 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM ICQ4D90 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM IRM7373
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO. |
800,00 |
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23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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800,00 |
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05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8078/2024
MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.