Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8080 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PERSIANA VERTICAL TECIDO
Finalidade: PERSIANAS PARA SEREM POSTAS A FIM DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
290,33 |
1.742,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
PERSIANA VERTICAL TECIDO
Finalidade: PERSIANAS PARA SEREM POSTAS A FIM DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
1.742,00 |
|
|
23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2418; |
|
1.742,00 |
|
11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8080/2024
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA - 1914 |
|
|
1.249,01 |
11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8080/2024
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA - 1914 |
|
|
492,99 |
TOTAL |
1.742,00 |
1.742,00 |
1.742,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.