Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8133 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARAME MIG 0,8MM 15 KG |
239,85 |
239,85 |
10.00 |
PANO DE LIMPEZA |
8,50 |
85,00 |
25.00 |
DISCO CORTE - MEDIO |
6,99 |
174,75 |
1.00 |
VASELINA SOLIDA-BALDE 3KG
Finalidade: Material para oficina mecanica |
119,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
ARAME MIG 0,8MM 15 KG PANO DE LIMPEZA DISCO CORTE - MEDIO VASELINA SOLIDA-BALDE 3KG
Finalidade: Material para oficina mecanica |
618,60 |
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24/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/408696; |
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618,60 |
|
TOTAL |
618,60 |
618,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
618,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/10/2024 |
7,43 |
10409/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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7,43 |
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