Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
folha de pgto 01/2024 |
4.706,73 |
4.706,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
folha de pgto 01/2024 |
4.706,73 |
|
|
25/01/2024 |
folha de pgto 01/2024
|
|
4.706,73 |
|
31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.706,73 |
TOTAL |
4.706,73 |
4.706,73 |
4.706,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.