Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HOSPITAL SÃO ROQUE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: ATENDIMENTOAS EM UROLOGIA E CONSULTA EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 |
1.801,20 |
1.801,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: ATENDIMENTOAS EM UROLOGIA E CONSULTA EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 |
1.801,20 |
|
|
28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23209; |
|
1.801,20 |
|
08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2024
HOSPITAL SÃO ROQUE - 22 |
|
|
1.801,20 |
TOTAL |
1.801,20 |
1.801,20 |
1.801,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.