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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8399 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO TEMPO DE SERVIÇO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2024 0,00 1.181,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 FOLHA DE PGTO TEMPO DE SERVIÇO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2024 1.181,50
24/10/2024 FOLHA DE PGTO 10/2024 1.181,50
31/10/2024 Pagamento de Empenho 8399/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.181,50
TOTAL 1.181,50 1.181,50 1.181,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.