Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8400 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO 1/3 FÉRIAS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
0,00 |
3.537,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
FOLHA DE PGTO 1/3 FÉRIAS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
3.537,23 |
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24/10/2024 |
FOLHA DE PGTO 10/2024 |
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3.537,23 |
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31/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8400/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.537,23 |
TOTAL |
3.537,23 |
3.537,23 |
3.537,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.