Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ABRAHAO ISAAC RUAS ME - ALEM DAS FLORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8457 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ORQUÍDEA
Finalidade: ORQUÍDEA PARA SER UTILIZADA PELA RAINHA MUNICIPAL DOS IDOSOS NA COROAÇÃO REGIONAL DA TERCEIRA IDADE. |
148,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
ORQUÍDEA
Finalidade: ORQUÍDEA PARA SER UTILIZADA PELA RAINHA MUNICIPAL DOS IDOSOS NA COROAÇÃO REGIONAL DA TERCEIRA IDADE. |
148,00 |
|
|
29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/548; |
|
148,00 |
|
19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8457/2024
ABRAHAO ISAAC RUAS ME - ALEM DAS FLORES - 2412 |
|
|
148,00 |
TOTAL |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.