Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8489 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
164,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA FERIAS MES ANTERIOR |
164,96 |
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29/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
PATRONAL FÉRIAS MÊS 09 |
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164,96 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8489/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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164,96 |
TOTAL |
164,96 |
164,96 |
164,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.