Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 08/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | materias diversos Finalidade: material; fio roçadeira, substrato, pastilha cloro, regador, rastel, oculos,luvas, mangueira, emendas, boia, grampo, pulverizador, vassourão, luva de couro. | 1.802,90 | 1.802,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/01/2024 | materias diversos Finalidade: material; fio roçadeira, substrato, pastilha cloro, regador, rastel, oculos,luvas, mangueira, emendas, boia, grampo, pulverizador, vassourão, luva de couro. | 1.802,90 | ||
08/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/774199; | 1.802,90 | ||
23/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 | 1.802,90 | ||
TOTAL | 1.802,90 | 1.802,90 | 1.802,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |