Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8536 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
50,00 |
200,00 |
1.00 |
materias diversos- terminal femea, mangueira e capa
Finalidade: Material para manutenção de maquinas e equipamentos |
127,80 |
127,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO materias diversos- terminal femea, mangueira e capa
Finalidade: Material para manutenção de maquinas e equipamentos |
327,80 |
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31/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9204; |
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327,80 |
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12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8536/2024
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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327,80 |
TOTAL |
327,80 |
327,80 |
327,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.