Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8561 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
504.09 |
GASOLINA COMUM |
6,03 |
3.039,67 |
579.05 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,15 |
3.561,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 |
6.600,81 |
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31/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/831; |
|
6.600,81 |
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11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8561/2024 - REF. OUTUBRO/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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6.584,97 |
11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8561/2024 |
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15,84 |
TOTAL |
6.600,81 |
6.600,81 |
6.600,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2024 |
15,84 |
10813/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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15,84 |
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