Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8564 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL |
13,60 |
136,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRAS -20X25, 20X28 E 20X30 |
46,22 |
46,22 |
2.00 |
PROTETOR FACIAL ACRILICO
Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA MECANICA. |
48,20 |
96,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL ABRAÇADEIRAS -20X25, 20X28 E 20X30 PROTETOR FACIAL ACRILICO
Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA MECANICA. |
278,62 |
|
|
31/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/39904; 1/39905; 1/39907; |
|
278,62 |
|
12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2024 - REF. OUTUBRO/2024
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
|
|
275,28 |
12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8564/2024 |
|
|
3,34 |
TOTAL |
278,62 |
278,62 |
278,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2024 |
3,34 |
10814/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
3,34 |
|
|