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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8564 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PANO DE LIMPEZA ESPECIAL 13,60 136,00
1.00 ABRAÇADEIRAS -20X25, 20X28 E 20X30 46,22 46,22
2.00 PROTETOR FACIAL ACRILICO Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA MECANICA. 48,20 96,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 PANO DE LIMPEZA ESPECIAL ABRAÇADEIRAS -20X25, 20X28 E 20X30 PROTETOR FACIAL ACRILICO Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA MECANICA. 278,62
31/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/39904; 1/39905; 1/39907; 278,62
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2024 - REF. OUTUBRO/2024 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 275,28
12/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8564/2024 3,34
TOTAL 278,62 278,62 278,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/10/2024 3,34 10814/2024 Lançada
TOTAL   3,34