Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
859 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MANGA ALTA PRESSÃO - MANGA ALTA PRESSÃO 02 TRAMA |
85,00 |
425,00 |
5.00 |
MANGA ALTA PRESSÃO |
86,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
MANGA ALTA PRESSÃO - MANGA ALTA PRESSÃO 02 TRAMA MANGA ALTA PRESSÃO |
855,00 |
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29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/122176; |
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855,00 |
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26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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844,74 |
26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 859/2024 |
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10,26 |
TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/01/2024 |
10,26 |
560/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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10,26 |
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