Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8592 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PRODUTO DE LIMPEZA - AR CONDICIONADO
Finalidade: BACTERICIDA HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, PARA O VEICULO DE PLACA JAL0H88 |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
PRODUTO DE LIMPEZA - AR CONDICIONADO
Finalidade: BACTERICIDA HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, PARA O VEICULO DE PLACA JAL0H88 |
76,00 |
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31/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4684; |
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76,00 |
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07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8592/2024
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 |
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76,00 |
TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.