Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
Número do empenho: | 8662 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Lixeiras, papel higienico, vassoura, rodo, cesto de lixo, desinfetante, escova sanitaria, odorizador, amaciante, saponaceo, alvejante, agua sanitaria, pano de chão. Finalidade: Material de higiene e limpeza | 1.407,94 | 1.407,94 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA- Lixeiras, papel higienico, vassoura, rodo, cesto de lixo, desinfetante, escova sanitaria, odorizador, amaciante, saponaceo, alvejante, agua sanitaria, pano de chão. Finalidade: Material de higiene e limpeza | 1.407,94 | ||
05/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/029782; | 1.407,94 | ||
13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8662/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.407,94 | ||
TOTAL | 1.407,94 | 1.407,94 | 1.407,94 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |