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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8662 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- Lixeiras, papel higienico, vassoura, rodo, cesto de lixo, desinfetante, escova sanitaria, odorizador, amaciante, saponaceo, alvejante, agua sanitaria, pano de chão. Finalidade: Material de higiene e limpeza 1.407,94 1.407,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 MATERIAL DE LIMPEZA- Lixeiras, papel higienico, vassoura, rodo, cesto de lixo, desinfetante, escova sanitaria, odorizador, amaciante, saponaceo, alvejante, agua sanitaria, pano de chão. Finalidade: Material de higiene e limpeza 1.407,94
05/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/029782; 1.407,94
13/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8662/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 1.407,94
TOTAL 1.407,94 1.407,94 1.407,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.