Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8672 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO 2024 |
2.110,00 |
2.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO 2024 |
2.110,00 |
|
|
06/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/108144; |
|
2.110,00 |
|
14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.084,68 |
14/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8672/2024 |
|
|
25,32 |
TOTAL |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/11/2024 |
25,32 |
10887/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
25,32 |
|
|