Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8755 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8717 |
61,12 |
61,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8717 |
61,12 |
|
|
08/11/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8717
|
|
61,12 |
|
TOTAL |
61,12 |
61,12 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
61,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/11/2024 |
61,12 |
10984/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
|
61,12 |
|
|