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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 08:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8775 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 KIT DE HIGIENE BUCAL ESTOJO COMPOSTO DE 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL - 01 CREME DENTAL INF C FLUOR- 1 FIO DENTAL 25 M 6,55 1.965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 KIT DE HIGIENE BUCAL ESTOJO COMPOSTO DE 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL - 01 CREME DENTAL INF C FLUOR- 1 FIO DENTAL 25 M 1.965,00
11/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/040432; 1.965,00
19/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8775/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 1.965,00
TOTAL 1.965,00 1.965,00 1.965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.