Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8775 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
KIT DE HIGIENE BUCAL ESTOJO COMPOSTO DE 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL - 01
CREME DENTAL INF C FLUOR- 1 FIO
DENTAL 25 M |
6,55 |
1.965,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2024 |
KIT DE HIGIENE BUCAL ESTOJO COMPOSTO DE 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL - 01
CREME DENTAL INF C FLUOR- 1 FIO
DENTAL 25 M |
1.965,00 |
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11/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/040432; |
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1.965,00 |
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19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8775/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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1.965,00 |
TOTAL |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.