Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8809 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GAVETEIRO COM 3 GAVETAS |
621,27 |
621,27 |
20.00 |
RODIZIO PARA CADEIRAS
Finalidade: Gaveteiro e rodinhas para manutenção de cadeiras |
20,99 |
419,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
GAVETEIRO COM 3 GAVETAS RODIZIO PARA CADEIRAS
Finalidade: Gaveteiro e rodinhas para manutenção de cadeiras |
1.041,07 |
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12/11/2024 |
PRODUTOS ALTERADOS, NOVA ORDEM FEITA |
-1.041,07 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.