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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8814 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos- Balão, copo, enfeite de natal, folha artificial, guirlanda, letras de plastici, prato plastico - materias diversos- Balão, copo, enfeite de natal, folha artificial, guirlanda, letras de plastici, prato plastico Finalidade: materias diversos- Balão, copo, enfeite de natal, folha artificial, guirlanda, letras de plastici, prato plastico 932,79 932,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 materias diversos- Balão, copo, enfeite de natal, folha artificial, guirlanda, letras de plastici, prato plastico - materias diversos- Balão, copo, enfeite de natal, folha artificial, guirlanda, letras de plastici, prato plastico Finalidade: materias diversos- Balão, copo, enfeite de natal, folha artificial, guirlanda, letras de plastici, prato plastico 932,79
13/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/14478; 932,79
TOTAL 932,79 932,79 0,00
SALDO A PAGAR 932,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.