Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DESENTUPIDORA LUTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8822 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Manutenção de rede de esgoto dos predios publicos |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Manutenção de rede de esgoto dos predios publicos |
600,00 |
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13/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/2039; |
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600,00 |
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22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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587,94 |
22/11/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8822/2024 |
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12,06 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
18/11/2024 |
12,06 |
11352/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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12,06 |
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