Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8829 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT FIBRA /CABO/CONVERSORES 1 R$ 750,00 750,00 R$
TOMADA P/ TELEFONE 5 R$ 10,00 50,00 R$
TELEFONE INTELBRAS PLENO 5 R$ 78,00 390,00 R$
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS 1 R$ 180,00 180,00 R$
PATCH CORD CAT 6 2m |
1.388,00 |
1.388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
KIT FIBRA /CABO/CONVERSORES 1 R$ 750,00 750,00 R$
TOMADA P/ TELEFONE 5 R$ 10,00 50,00 R$
TELEFONE INTELBRAS PLENO 5 R$ 78,00 390,00 R$
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS 1 R$ 180,00 180,00 R$
PATCH CORD CAT 6 2m |
1.388,00 |
|
|
TOTAL |
1.388,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.388,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.