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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8858 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACIDO FOSFÓLICO, ALGODÃO HIDROFILO, CURETA PERIODONTAL,, GESSO PEDRE, PONTA DIAMANTADA 277,03 277,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 ACIDO FOSFÓLICO, ALGODÃO HIDROFILO, CURETA PERIODONTAL,, GESSO PEDRE, PONTA DIAMANTADA 277,03
18/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/040614; 277,03
22/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 277,03
TOTAL 277,03 277,03 277,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.