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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8862 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO Finalidade: RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOISA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO 61,00 61,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO Finalidade: RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOISA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO 61,00
19/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6905; 001/6926; 61,00
TOTAL 61,00 61,00 0,00
SALDO A PAGAR 61,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.