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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8892 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - FITA RGB, EMENDA E CONTROLADOR Finalidade: MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - FITA RGB, EMENDA E CONTROLADOR 1.700,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - FITA RGB, EMENDA E CONTROLADOR Finalidade: MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - FITA RGB, EMENDA E CONTROLADOR 1.700,00
21/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/20489; 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.