Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8915 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA |
255,06 |
255,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
ENERGIA ELÉTRICA |
255,06 |
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21/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/97646050; 0/97646052; 0/97646051; 0/97741076; 0/97646049; |
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255,06 |
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TOTAL |
255,06 |
255,06 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
255,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/11/2024 |
3,05 |
11475/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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3,05 |
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