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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 8920 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAVAGEM JAL0H88 150,00 300,00
1.00 LAVAGEM JAL2F37 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM IRM7373 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM IZD8A56 150,00 150,00
1.00 LAVAGEM ICQ4D20 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM JAL4G73 150,00 150,00
1.00 LAVAGEM IKO6141 Finalidade: Prestação de serviço de lavagem dos veiculos da educação. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM JAL2F37 LAVAGEM IRM7373 LAVAGEM IZD8A56 LAVAGEM ICQ4D20 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM IKO6141 Finalidade: Prestação de serviço de lavagem dos veiculos da educação. 1.050,00
21/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/04; 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.050,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.