Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8930 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: Conserto do ar condicionado caminhão Atego placa:JBN-0J06 |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: Conserto do ar condicionado caminhão Atego placa:JBN-0J06 |
300,00 |
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21/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4899; |
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300,00 |
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21/11/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8930/2024, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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11,62 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
11,62 |
SALDO A PAGAR |
288,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
21/11/2024 |
11,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,62 |
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