Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8999 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
restituição alimentação
Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE TRANSPORTE DOS PCD's PARA ERECHIM. |
41,55 |
41,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
restituição alimentação
Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE TRANSPORTE DOS PCD's PARA ERECHIM. |
41,55 |
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25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/1068; |
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41,55 |
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TOTAL |
41,55 |
41,55 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
41,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.