Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9040 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
0,00 |
3.421,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
3.421,61 |
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25/11/2024 |
FOLHA DE PGTO 11/2024 |
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3.421,61 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9040/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.421,61 |
TOTAL |
3.421,61 |
3.421,61 |
3.421,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.