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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 914 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Publicação Veiculação legal período janeiro/2024 1.457,50 1.457,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 Publicação Veiculação legal período janeiro/2024 1.457,50
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/8517; 1.457,50
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/08517; 1.384,62
31/01/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 914/2024, GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 72,88
31/01/2024 DATA DE LIQUIDAÇÃO ERRADA -1.384,62
07/02/2024 Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 914/2024 -72,88
08/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 914/2024 GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 1.457,50
TOTAL 1.457,50 1.457,50 1.457,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 31/01/2024 72,88
TOTAL   72,88