Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
914 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Publicação Veiculação legal período janeiro/2024 |
1.457,50 |
1.457,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
Publicação Veiculação legal período janeiro/2024 |
1.457,50 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8517; |
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1.457,50 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/08517; |
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1.384,62 |
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31/01/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 914/2024, GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
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72,88 |
31/01/2024 |
DATA DE LIQUIDAÇÃO ERRADA |
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-1.384,62 |
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07/02/2024 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 914/2024 |
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-72,88 |
08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 914/2024
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 |
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1.457,50 |
TOTAL |
1.457,50 |
1.457,50 |
1.457,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
31/01/2024 |
72,88 |
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TOTAL |
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72,88 |
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