Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JUDITE BREITENBACH BENDER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHALEIRA ELETRICA
Finalidade: CHALEIRA ELETRICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
276,20 |
276,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
CHALEIRA ELETRICA
Finalidade: CHALEIRA ELETRICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
276,20 |
|
|
31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51384759; |
|
276,20 |
|
13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2024
JUDITE BREITENBACH BENDER - 967 |
|
|
276,20 |
TOTAL |
276,20 |
276,20 |
276,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.