Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9275 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS MES 11/2024 |
3.843,59 |
3.843,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS MES 11/2024 |
3.843,59 |
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25/11/2024 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS MES 11/2024
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3.843,59 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.843,59 |
TOTAL |
3.843,59 |
3.843,59 |
3.843,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.