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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9279 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - MATERIAL DIVERSOS DE NATAL Finalidade: MATERIAL DIVERSOS DE NATAL 27,00 432,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - MATERIAL DIVERSOS DE NATAL Finalidade: MATERIAL DIVERSOS DE NATAL 432,00
25/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/20506; 432,00
TOTAL 432,00 432,00 0,00
SALDO A PAGAR 432,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.