Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9279 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - MATERIAL DIVERSOS DE NATAL
Finalidade: MATERIAL DIVERSOS DE NATAL |
27,00 |
432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - MATERIAL DIVERSOS DE NATAL
Finalidade: MATERIAL DIVERSOS DE NATAL |
432,00 |
|
|
25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/20506; |
|
432,00 |
|
TOTAL |
432,00 |
432,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
432,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.