Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9308 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANEL (O-RING) - CASE |
80,00 |
80,00 |
5.00 |
ANEL |
15,90 |
79,50 |
8.00 |
ANEL (O-RING) - CASE |
18,90 |
151,20 |
12.00 |
BORRACHA |
103,43 |
1.241,16 |
1.00 |
TERMINAL NH
Finalidade: Peças para manutenção e conserto motoniveladora CASE |
530,90 |
530,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
ANEL (O-RING) - CASE ANEL ANEL (O-RING) - CASE BORRACHA TERMINAL NH
Finalidade: Peças para manutenção e conserto motoniveladora CASE |
2.082,76 |
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|
28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/70638; |
|
2.082,76 |
|
TOTAL |
2.082,76 |
2.082,76 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.082,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/11/2024 |
24,99 |
11893/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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24,99 |
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