Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9337 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPS PARTE PATRONAL, REF.: PATRONAL DE FERIAS DO MES ANTERIOR |
0,00 |
598,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: PATRONAL DE FERIAS DO MES ANTERIOR |
598,38 |
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27/11/2024 |
FOLHA DE PGTO
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598,38 |
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TOTAL |
598,38 |
598,38 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
598,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.