Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAXIMINO FRANCISCO BASSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9393 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 REFEIÇÃO
REUNIÃO CIRAU |
41,55 |
41,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
01 REFEIÇÃO
REUNIÃO CIRAU |
41,55 |
|
|
28/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/329717; |
|
41,55 |
|
TOTAL |
41,55 |
41,55 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
41,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.