Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDA FIABANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9399 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Fernanda foi a Erechim fazer compras referentes ao Natal Luz. |
41,50 |
41,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Fernanda foi a Erechim fazer compras referentes ao Natal Luz. |
41,50 |
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29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/59889; |
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41,50 |
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TOTAL |
41,50 |
41,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
41,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.